|
|
Faktúra |
248/2021
|
Občerstvenie na školenie 30.08.2021 pre zamestnancov-projekt MODSK.
|
245,00 |
s DPH |
16082021
|
30.08.2021 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
249/2021
|
Občerstvenie na školenie 31.08.2021 pre zamestnancov-projekt MODSK.
|
212,00 |
s DPH |
17082021
|
31.08.2021 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251/2021
|
Učebnice 2.stupeň-ZB z MAT 7.,8,9..,Slovenský jazyk 6.,7.,Pomocník z MAT 5,6,7,8,9,Pravopisný semafor 5,6,7.
|
1 165,30 |
s DPH |
2100402835
|
31.08.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252/2021
|
Prenájom priestorov porada 23.08.2021.
|
1 440,00 |
s DPH |
14082021
|
31.08.2021 |
|
Haluškáreň, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267/2021
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 08 2021.
|
56,36 |
s DPH |
221083030
|
31.08.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
271/2021
|
Zošity 50ks,toal.papier,zošity linajkove 50 ks.
|
297,96 |
s DPH |
2380497222
|
31.08.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257/2021
|
Plyn Školská 86, 09 2021.
|
1 397,62 |
s DPH |
2121200212
|
05.09.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
258/2021
|
Plyn A. Hlinku, 09 2021.
|
350,38 |
s DPH |
2121200214
|
05.09.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
238/2021
|
Zabezp. funkcie technika PO a BTS, 07 2021.
|
79,20 |
s DPH |
221082475
|
17.08.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
236/2021
|
Zabezp.služieb ETZ, revízie-A.Hlinku 07 2021.
|
56,36 |
s DPH |
221082670
|
17.08.2021 |
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2021
|
Triedne knihy,klasifik.záznamy, výkazy.
|
243,18 |
s DPH |
1212204668
|
20.07.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225/2021
|
Plyn Gregušovia-MŠ,ŠJ, 08 2021.
|
60,96 |
s DPH |
2121200211
|
05.08.2021 |
|
TWINLOGY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2021
|
Stravné lístky 48 ks projekt MODSK - 07,08,09 2021.
|
194,26 |
s DPH |
3021402663
|
26.07.2021 |
|
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2021
|
Telekomunik.služby 06 2021.
|
22,08 |
s DPH |
8286230088
|
26.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2021
|
Tonery,napájací zdroj do servera.
|
291,60 |
s DPH |
20210157
|
26.07.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2021
|
Služby mobilnej siete 2206-2107 2021.
|
172,76 |
s DPH |
8286915074
|
26.07.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220/2021
|
Dezinfekcia čistiace prostr.
|
44,05 |
s DPH |
210710060
|
27.07.2021 |
|
TRIPSY s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221/2021
|
Server,pamať do servera,záruka,monitor,disk,adaptér.
|
1 638,72 |
s DPH |
20210159
|
02.08.2021 |
|
AM-MA s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
222/2021
|
Zakladače,zošity,zvýrazňovače,lam.fólie,perá,špongie.
|
909,77 |
s DPH |
2380492776
|
02.08.2021 |
|
Lyreco CE, SE |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223/2021
|
Učebnice-Literatúra prac.zošit. 5,6,7,8,9
|
726,00 |
s DPH |
000193
|
02.08.2021 |
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
21.01.2022 |