Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 456/2024 Nožnice na silné vetvy. 75,61 s DPH 1020240169 22.10.2024 MARUNA OBCHOD, s.r.o. 18.02.2025
Faktúra 467/2024 Konferencia DNA učiteľa. 110,00 s DPH 20241402 20.10.2024 Mladý podnikavec 18.02.2025
Faktúra 453/2024 Oprava tlačiarne HP. 102,00 s DPH 20240263 18.10.2024 AM-MA s.r.o. 18.02.2025
Faktúra 454/2024 Toner HP 4ks, nabíjací adaptér 3ks, HDMI kábel. 221,29 s DPH 20240262 18.10.2024 AM-MA s.r.o. 18.02.2025
Faktúra 450/2024 Konferencia DNA učiteľa. 110,00 s DPH 20241406 17.10.2024 Mladý podnikavec 18.02.2025
Faktúra 449/2024 Konferencia DNA učiteľa. 110,00 s DPH 20241422 17.10.2024 Mladý podnikavec 18.02.2025
Faktúra 452/2024 Klzáky na stoly 50ks,klzáky na stoličky 50ks,košíky pod lavice 10ks. 160,00 s DPH 241054105 17.10.2024 DAFFER spol. s r.o. 18.02.2025
Faktúra 457/2024 Konferencia DNA učiteľa. 110,00 s DPH 20241407 16.10.2024 Mladý podnikavec 18.02.2025
Faktúra 451/2024 Konferencia DNA učiteľa. 110,00 s DPH 20241401 16.10.2024 Mladý podnikavec 18.02.2025
Faktúra 448/2024 Pracovný zošit k šlabikáru Lipka 40ks. 145,20 s DPH 1212409944 16.10.2024 AITEC spol. s r.o. 18.02.2025
Faktúra 441/2024 Kopírky-prenájom,normokópie. 668,48 s DPH 9082402684 15.10.2024 CBC Slovakia s.r.o. 18.02.2025
Faktúra 443/2024 Vodné,stočné Školská 86,2806-3009 2024. 325,28 s DPH 3241062643 15.10.2024 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 18.02.2025
Faktúra 440/2024 Telekomunikačné služby. 16,96 s DPH 8357664948 15.10.2024 Slovak Telekom, a.s. 18.02.2025
Faktúra 442/2024 Kopír.zariadenie-prenájom,normokópie Struháreň. 74,40 s DPH 9082402650 15.10.2024 CBC Slovakia s.r.o. 18.02.2025
Faktúra 445/2024 Servis, kontrola žalúzií, výmena kovania, kľučky, horný krídlový záves. 961,68 s DPH 24145 15.10.2024 SATIA-okná, s.r.o. 18.02.2025
Faktúra 444/2024 Vodné,stočné A. Hlinku 2806-3009 2024. 181,05 s DPH 3241062642 15.10.2024 Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 18.02.2025
Faktúra 446/2024 Muzikál-doprava,sprievodca,vstupné,poistenie. 3 548,20 s DPH 133 15.10.2024 CK TRIP, Mgr. Markéta Belanová 18.02.2025
Faktúra 447/2024 Hlavná ročná kontrola detských ihrísk MŠ. 846,50 s DPH 107102024 15.10.2024 Gereg Ľudovít - Servis 18.02.2025
Faktúra 434/2024 Elekrina 06 2024 Panská lúka. 2 088.00 s DPH 7224669800 10.10.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 18.02.2025
Faktúra 437/2024 Adm.služby národný projekt 08,09,10 2024. 420,00 s DPH 224028 10.10.2024 MD2 Management s.r.o. 18.02.2025
zobrazené záznamy: 381-400/6147